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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000110/1
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 23.025.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1286
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-10-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            20-10-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-10-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 21.896.356
        
                                    IVA
                            
            ₲ 627.955
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 82.053
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 627.955
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 418.636
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Fermin Daniel Espinola Cabrera
        
                                    RUC
                            
            5063481-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            30
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-15-112039
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 140.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 140.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 133.137.454
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            292021
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Quimicas
        