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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000372
Monto de la Factura
₲ 16.895.000
Nro. de Orden de Pago
893
Fecha de Orden de Pago
03-09-2015
Fecha Emisión Cheque
03-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.066.837
IVA
₲ 1.535.909

Retención DNCP
₲ 60.208
Retención IVA
₲ 460.773
Retención Renta
₲ 307.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
005/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108472
Monto Contrato
₲ 16.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.895.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.066.837

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295342
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales