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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002738
Nro. de Timbrado
11041949
Monto de la Factura
₲ 2.660.000
Nro. de Orden de Pago
304
Fecha de Orden de Pago
21-04-2016
Fecha Emisión Cheque
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.529.612
IVA
₲ 241.818

Retención DNCP
₲ 9.479
Retención IVA
₲ 72.545
Retención Renta
₲ 48.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-107079
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.631.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.346.077

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291702
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA LA INSTITUCIÓN - CÓD. 03
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias