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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-500
Nro. de Timbrado
11009310
Monto de la Factura
₲ 5.225.000
Nro. de Orden de Pago
321
Fecha de Orden de Pago
13-06-2016
Fecha Emisión Cheque
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.968.880
IVA
₲ 475.000

Retención DNCP
₲ 18.620
Retención IVA
₲ 142.500
Retención Renta
₲ 95.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROLANDO JAVIER MEDINA LOPEZ
RUC
3224338-3
Número de Contrato
41/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-117912
Monto Contrato
₲ 24.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.116.614

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300413
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción