Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001398
Monto de la Factura
₲ 8.497.275
Nro. de Orden de Pago
579
Fecha de Orden de Pago
22-09-2015
Fecha Emisión Cheque
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.080.754
IVA
₲ 772.480

Retención DNCP
₲ 30.281
Retención IVA
₲ 231.744
Retención Renta
₲ 154.496
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIGITAL WORK SRL
RUC
80025464-3
Número de Contrato
018/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-105212
Monto Contrato
₲ 140.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.491.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.629.071

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284393
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de fotocopiadoras
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura