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Datos del Pago

Nro. de Factura
011-007-0047125
Nro. de Timbrado
11666455
Monto de la Factura
₲ 1.356.417
Nro. de Orden de Pago
457
Fecha de Orden de Pago
07-11-2016
Fecha Emisión Cheque
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.289.928
IVA
₲ 123.311

Retención DNCP
₲ 4.834
Retención IVA
₲ 36.993
Retención Renta
₲ 24.662
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108865
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.892.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.470.993

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289984
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos marca TOYOTA del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado