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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-008-0000079
Nro. de Timbrado
11421359
Monto de la Factura
₲ 5.948.340
Nro. de Orden de Pago
4195
Fecha de Orden de Pago
15-06-2016
Fecha Emisión Cheque
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.656.763
IVA
₲ 540.758

Retención DNCP
₲ 21.198
Retención IVA
₲ 162.227
Retención Renta
₲ 108.152
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
53/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-114618
Monto Contrato
₲ 63.931.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.478.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.444.691

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289411
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica