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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-31479
Nro. de Timbrado
11198222
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. de Orden de Pago
31
Fecha de Orden de Pago
01-02-2016
Fecha Emisión Cheque
15-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.564.713
IVA
₲ 436.364

Retención DNCP
₲ 17.105
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 87.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-117075
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.564.713

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290283
Nombre de la Licitación
SEGURO DEL VEHICULO
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción