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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-001924
Monto de la Factura
₲ 9.717.600
Nro. de Orden de Pago
429
Fecha de Orden de Pago
18-05-2015
Fecha Emisión Cheque
18-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.241.261
IVA
₲ 883.418

Retención DNCP
₲ 34.630
Retención IVA
₲ 265.025
Retención Renta
₲ 176.684
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-103834
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.664.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.650.959

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283138
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopias para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales