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Datos del Pago

Nro. de Factura
5553
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
6906
Fecha de Orden de Pago
27-08-2015
Fecha Emisión Cheque
27-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.994.124
IVA
₲ 381.818

Retención DNCP
₲ 14.967
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 76.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
027/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110937
Monto Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.994.124

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288352
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner para Impresoras y Fotocopiadoras del Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO