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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000292
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. de Orden de Pago
639
Fecha de Orden de Pago
15-10-2015
Fecha Emisión Cheque
27-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.393
IVA
₲ 36.364

Retención DNCP
₲ 1.425
Retención IVA
₲ 10.909
Retención Renta
₲ 7.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
2588/15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-112061
Monto Contrato
₲ 400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.393

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298200
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura