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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-432
Nro. de Timbrado
11279352
Monto de la Factura
₲ 15.544.000
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
29-03-2016
Fecha Emisión Cheque
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.782.061
IVA
₲ 1.413.092

Retención DNCP
₲ 55.393
Retención IVA
₲ 423.928
Retención Renta
₲ 282.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
40/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-118346
Monto Contrato
₲ 15.733.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.733.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.970.374

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300413
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción