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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000856
Nro. de Timbrado
11318399
Monto de la Factura
₲ 6.711.540
Nro. de Orden de Pago
560
Fecha de Orden de Pago
16-06-2016
Fecha Emisión Cheque
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.382.553
IVA
₲ 610.140

Retención DNCP
₲ 23.917
Retención IVA
₲ 183.042
Retención Renta
₲ 122.028
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-115989
Monto Contrato
₲ 31.407.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.407.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.868.133

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300037
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONNER PARA LA INSTITUCIÓN - SEGUNDO LLAMADO - COD.55
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias