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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-519
Monto de la Factura
₲ 3.155.000
Nro. de Orden de Pago
8312
Fecha de Orden de Pago
12-11-2015
Fecha Emisión Cheque
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.348
IVA
₲ 286.818
Retención DNCP
₲ 11.243
Retención IVA
₲ 86.045
Retención Renta
₲ 57.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-107689
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.178.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289092
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria