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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0007918
Nro. de Timbrado
11420333
Monto de la Factura
₲ 2.372.680
Nro. de Orden de Pago
347
Fecha de Orden de Pago
11-10-2016
Fecha Emisión Cheque
11-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.256.376
IVA
₲ 215.698

Retención DNCP
₲ 8.455
Retención IVA
₲ 64.709
Retención Renta
₲ 43.140
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
005/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108495
Monto Contrato
₲ 60.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.547.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.714.186

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288650
Nombre de la Licitación
Provisión de café en dispensadores
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil