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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018583/5/6
Monto de la Factura
₲ 862.960
Nro. de Orden de Pago
487
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 859.509
IVA
₲ 78.451

Retención DNCP
₲ 3.451
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
005/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108495
Monto Contrato
₲ 60.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.547.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.714.186

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288650
Nombre de la Licitación
Provisión de café en dispensadores
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil