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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            162
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            19
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-09-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-09-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-09-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.705.890
        
                                    IVA
                            
            ₲ 545.455
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 21.382
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 163.637
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JOSE MANUEL DOMINGUEZ CICORIO
        
                                    RUC
                            
            2548912-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            01/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23015-14-90445
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 114.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 94.603.199
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 91.042.895
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            270468
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Consultoría para el Calculo Estructural de las obras a realizarse por la Institución en distintas localidades.
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Gerencia General de Aduanas
        