Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
451
Nro. de Timbrado
11353228
Monto de la Factura
₲ 10.818.420
Nro. de Orden de Pago
210
Fecha de Orden de Pago
11-07-2016
Fecha Emisión Cheque
19-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.288.120
IVA
₲ 983.493

Retención DNCP
₲ 38.553
Retención IVA
₲ 295.048
Retención Renta
₲ 196.699
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23015-14-89401
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.676.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.410.051

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268881
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CAFETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas