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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008077
Monto de la Factura
₲ 1.100.600
Nro. de Orden de Pago
20169349
Fecha de Orden de Pago
08-11-2016
Fecha Emisión Cheque
24-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.650
IVA
₲ 100.055

Retención DNCP
₲ 3.922
Retención IVA
₲ 30.017
Retención Renta
₲ 20.011
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
56267
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-110063
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.649.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.598.397

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288194
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Ascensores del Edificio Sede Central.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande