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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0050490
Monto de la Factura
₲ 3.150.000
Nro. de Orden de Pago
2016562
Fecha de Orden de Pago
20-01-2016
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.995.593
IVA
₲ 286.364

Retención DNCP
₲ 11.225
Retención IVA
₲ 85.909
Retención Renta
₲ 57.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
56244
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-104359
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.043.970

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269844
Nombre de la Licitación
Adquisición de Coronas de Flores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande