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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0054549
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. de Orden de Pago
20163953
Fecha de Orden de Pago
12-05-2016
Fecha Emisión Cheque
06-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.325.499
IVA
₲ 509.091

Retención DNCP
₲ 19.956
Retención IVA
₲ 152.727
Retención Renta
₲ 101.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
56244
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-104359
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.043.970

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269844
Nombre de la Licitación
Adquisición de Coronas de Flores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande