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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001530
Monto de la Factura
₲ 3.820.000
Nro. de Orden de Pago
20162249
Fecha de Orden de Pago
22-03-2016
Fecha Emisión Cheque
08-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.632.750
IVA
₲ 347.273

Retención DNCP
₲ 13.613
Retención IVA
₲ 104.182
Retención Renta
₲ 69.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
56248
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-106488
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.865.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.058.421

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269795
Nombre de la Licitación
Servicio de Refrigerio para Eventos Especiales en la Central Acaray
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande