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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000476
Nro. de Timbrado
12776358
Monto de la Factura
₲ 10.795.768
Nro. de Orden de Pago
12566
Fecha de Orden de Pago
20-11-2018
Fecha Emisión Cheque
20-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.168.828
IVA
₲ 981.433

Retención DNCP
₲ 38.080
Retención IVA
₲ 294.430
Retención Renta
₲ 294.430
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
528/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-18-153031
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.794.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.104.526

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328847
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Muebles de Oficina
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf