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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001479
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11286898
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 88.400.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            111331
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            06-01-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            06-01-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-01-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 86.247.825
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 345.993
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 40.909
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.765.273
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
        
                                    RUC
                            
            80010244-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            256
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-25007-16-127859
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 140.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 88.400.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 86.247.825
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            316177
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Biofuel para uso en el Secador de Puzolana del CIP Villeta
        
                                    Convocante
                            
            Industria Nacional del Cemento (INC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Inc
        