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Datos del Pago

Nro. de Factura
0002361
Monto de la Factura
₲ 15.630.000
Nro. de Orden de Pago
318
Fecha de Orden de Pago
26-03-2013
Fecha Emisión Cheque
26-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.863.845
IVA

Retención DNCP
₲ 55.700
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-23018-12-59159
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.686.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.747.838

Datos de la Licitación

ID de Licitación
235000
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill