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Datos del Pago

Nro. de Factura
000578/79
Monto de la Factura
₲ 13.250.000
Nro. de Orden de Pago
170
Fecha de Orden de Pago
28-02-2013
Fecha Emisión Cheque
28-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.600.509
IVA

Retención DNCP
₲ 47.218
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Asterio Manuel González Vera
RUC
828040-1
Número de Contrato
17/12
Código de Contratación (CC)
CD-23018-12-52233
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.595.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.748.529

Datos de la Licitación

ID de Licitación
235003
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill