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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0005723
Monto de la Factura
₲ 1.431.760
Nro. de Orden de Pago
1515
Fecha de Orden de Pago
30-07-2019
Fecha Emisión Cheque
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.426.554
IVA
₲ 130.160

Retención DNCP
₲ 5.206
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
031/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27007-17-149815
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.646.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.236.021

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326219
Nombre de la Licitación
Conexión al Sistema de Pagos del Paraguay
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo