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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000730
Monto de la Factura
₲ 4.291.000
Nro. de Orden de Pago
1262
Fecha de Orden de Pago
27-06-2019
Fecha Emisión Cheque
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.041.810
IVA
₲ 390.091

Retención DNCP
₲ 15.136
Retención IVA
₲ 117.027
Retención Renta
₲ 117.027
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
053/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27007-17-150228
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.324.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.311.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334417
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Oficinas e Inmueble
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo