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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004154
Nro. de Timbrado
15403246
Monto de la Factura
₲ 7.712.100
Nro. de Orden de Pago
230
Fecha de Orden de Pago
23-08-2022
Fecha Emisión Cheque
07-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.257.437
IVA
₲ 701.100

Retención DNCP
₲ 27.203
Retención IVA
₲ 210.330
Retención Renta
₲ 210.330
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-215938
Monto Contrato
₲ 7.712.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.705.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.257.437

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410267
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay