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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002727
Nro. de Timbrado
16400796
Monto de la Factura
₲ 1.880.000
Nro. de Orden de Pago
372
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
04-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.820.181
IVA
₲ 170.909

Retención DNCP
₲ 6.836
Retención IVA
₲ 51.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-216854
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.094.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.327.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410753
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu