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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0008820
Nro. de Timbrado
16240471
Monto de la Factura
₲ 6.985.000
Nro. de Orden de Pago
179
Fecha de Orden de Pago
25-07-2023
Fecha Emisión Cheque
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.573.202
IVA
₲ 635.000

Retención DNCP
₲ 24.638
Retención IVA
₲ 190.500
Retención Renta
₲ 190.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS CESAR OLMEDO INSAURRALDE
RUC
3358879-1
Número de Contrato
071
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-215107
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.105.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.945.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409825
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu