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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-083-0000771
Nro. de Timbrado
16230761
Monto de la Factura
₲ 270.000
Nro. de Orden de Pago
10619
Fecha de Orden de Pago
09-08-2023
Fecha Emisión Cheque
22-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.772
IVA
₲ 24.545
Retención DNCP
₲ 982
Retención IVA
₲ 246
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-217579
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.080.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.278.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407710
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia