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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003246
Nro. de Timbrado
15910239
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. de Orden de Pago
450
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
03-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.857.173
IVA
₲ 1.145.455

Retención DNCP
₲ 44.444
Retención IVA
₲ 343.637
Retención Renta
₲ 343.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-223601
Monto Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.588.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.857.173

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420442
Nombre de la Licitación
Adquisición de Televisores SMART LED - Ad Referéndum
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu