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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010036567
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. de Orden de Pago
6146
Fecha de Orden de Pago
28-05-2024
Fecha Emisión Cheque
18-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 419.400
IVA
₲ 40.909

Retención DNCP
₲ 1.571
Retención IVA
₲ 12.273
Retención Renta
₲ 16.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-216334
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.034.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.312.858

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406736
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCION DE LA MARCA KYOCERA PARA LA SEDE CENTRAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia