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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000223
Nro. de Timbrado
15723213
Monto de la Factura
₲ 3.944.000
Nro. de Orden de Pago
256
Fecha de Orden de Pago
29-03-2023
Fecha Emisión Cheque
12-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.711.482
IVA
₲ 358.545

Retención DNCP
₲ 13.912
Retención IVA
₲ 107.564
Retención Renta
₲ 107.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
39/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-222941
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.947.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.326.658

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408855
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central