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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003359
Nro. de Timbrado
16486831
Monto de la Factura
₲ 2.357.000
Nro. de Orden de Pago
44
Fecha de Orden de Pago
21-02-2024
Fecha Emisión Cheque
14-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.196.723
IVA
₲ 214.273
Retención DNCP
₲ 8.228
Retención IVA
₲ 64.282
Retención Renta
₲ 85.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
39/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-222941
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.947.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.326.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408855
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central