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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0003105
Nro. de Timbrado
15470920
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
243
Fecha de Orden de Pago
14-10-2022
Fecha Emisión Cheque
07-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.705.226
IVA
₲ 454.545

Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-214263
Monto Contrato
₲ 12.478.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.459.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.734.835

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412643
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu