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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006814
Nro. de Timbrado
16223349
Monto de la Factura
₲ 4.301.500
Nro. de Orden de Pago
13845
Fecha de Orden de Pago
10-10-2023
Fecha Emisión Cheque
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.047.905
IVA
₲ 391.045

Retención DNCP
₲ 15.173
Retención IVA
₲ 117.314
Retención Renta
₲ 117.314
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-212208
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.531.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.410.385

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405261
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESAGOTE DE TANQUE DE SANITARIO PORTÁTIL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia