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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000376
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17014775
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 238.251
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            118
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-04-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            10-05-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-05-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 222.049
        
                                    IVA
                            
            ₲ 21.659
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 832
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 6.498
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 8.664
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Erico javier Ojeda Pperffecon
        
                                    RUC
                            
            4000603-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            006/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-22-214846
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 120.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 119.643.967
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 112.714.122
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            409422
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRAS CIVILES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPE - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Suoc Cordillera
        