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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003986
Nro. de Timbrado
16526648
Monto de la Factura
₲ 5.016.000
Nro. de Orden de Pago
14181
Fecha de Orden de Pago
19-10-2023
Fecha Emisión Cheque
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.720.283
IVA
₲ 456.000

Retención DNCP
₲ 17.693
Retención IVA
₲ 136.800
Retención Renta
₲ 136.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-220594
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.227.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.958.697

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407723
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL TENDIDO DE FIBRA OPTICA PROPIO (DGRP-DNCP-SNC/CSJ-DNCP) PARA LA DGRP - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia