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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007529-31
Nro. de Timbrado
16491573
Monto de la Factura
₲ 11.170.000
Nro. de Orden de Pago
298
Fecha de Orden de Pago
14-08-2023
Fecha Emisión Cheque
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.511.478
IVA
₲ 304.636
Retención DNCP
₲ 39.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 304.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ACA TECHINCAL SUPPORT SA
RUC
80095054-2
Número de Contrato
02/22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-212596
Monto Contrato
₲ 42.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.469.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.599.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392050
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES ININTERRUMPIDAS DE ALIMENTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu