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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003668
Nro. de Timbrado
16677450
Monto de la Factura
₲ 849.000
Nro. de Orden de Pago
1936
Fecha de Orden de Pago
13-03-2024
Fecha Emisión Cheque
16-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 844.958
IVA
₲ 40.429

Retención DNCP
₲ 3.234
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-219650
Monto Contrato
₲ 82.366.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.644.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.749.443

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416438
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia