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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0017262
Nro. de Timbrado
15433513
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
963
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.104.545
IVA
₲ 9.090.909

Retención DNCP
₲ 352.727
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 2.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-215673
Monto Contrato
₲ 134.772.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.653.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.826.579

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403776
Nombre de la Licitación
MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE CONCEPCION - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción