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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0001305
Nro. de Timbrado
15343127
Monto de la Factura
₲ 4.665.915
Nro. de Orden de Pago
495
Fecha de Orden de Pago
15-06-2022
Fecha Emisión Cheque
06-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.394.953
IVA
₲ 424.174

Retención DNCP
₲ 16.458
Retención IVA
₲ 127.252
Retención Renta
₲ 127.252
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AGUILA COURIER S.R.L.
RUC
80090899-6
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-212828
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.788.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.818.436

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408619
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORREO - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central