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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-605
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.866.700
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            763
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-07-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            31-07-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-08-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.775.198
        
                                    IVA
                            
            ₲ 169.700
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 6.652
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 50.910
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 33.940
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PROMEDENT S.A.
        
                                    RUC
                            
            80026096-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            06/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-27004-14-88838
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 98.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 73.770.700
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 70.154.596
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            269984
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE COBERTURA ODONTOLOGICA PARA FUNCIONARIOS DEL FONDO GANADERO (2do llamado)
        
                                    Convocante
                            
            Fondo Ganadero (FG.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Fondo Ganadero
        