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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-9663
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.371.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            819
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            13-08-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            14-08-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-08-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.058.705
        
                                    IVA
                            
            ₲ 579.182
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 22.704
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 173.755
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 115.836
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BAR RESTAURANT TIA LILI S.R.L. 
        
                                    RUC
                            
            80053847-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            13/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-27004-14-91130
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 22.080.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 20.677.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 19.787.661
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            279005
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS DE LA OFICINA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE - 2do. LLAMADO
        
                                    Convocante
                            
            Fondo Ganadero (FG.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Fondo Ganadero
        