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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-843
Monto de la Factura
₲ 480.000
Nro. de Orden de Pago
1401
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
24-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.255
IVA
₲ 43.636

Retención DNCP
₲ 1.745
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27004-14-96016
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.043.222

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274447
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero