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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004609
Nro. de Timbrado
12898885
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. de Orden de Pago
1215
Fecha de Orden de Pago
09-08-2019
Fecha Emisión Cheque
09-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.912.189
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 29.629
Retención IVA
₲ 229.091
Retención Renta
₲ 229.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CD-25007-18-161066
Monto Contrato
₲ 15.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.411.487

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347803
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Varias para la Industria Nacional del Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc