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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-004554
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 1.042.600
Nro. de Orden de Pago
1070
Fecha de Orden de Pago
04-10-2022
Fecha Emisión Cheque
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 981.132
IVA
₲ 94.782

Retención DNCP
₲ 3.678
Retención IVA
₲ 28.435
Retención Renta
₲ 28.435
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23025-22-218035
Monto Contrato
₲ 10.361.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.352.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.750.715

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416589
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual