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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000503
Nro. de Timbrado
13148703
Monto de la Factura
₲ 52.725.000
Nro. de Orden de Pago
130
Fecha de Orden de Pago
16-04-2019
Fecha Emisión Cheque
16-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.533.273
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 191.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIO NUÑEZ ROLON*
RUC
875812-3
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22001-19-169129
Monto Contrato
₲ 161.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.912.728

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354297
Nombre de la Licitación
Fabricación y Colocación de Tubos de H°A°
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion